Faktúra č. 41022207

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022207
  • Popis fakturovaného plnenia: asc agenda
  • Dátum doručenia: 12.12.2022
  • Celková hodnota: 160,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť