Faktúra č. 41022190

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022190
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 23.11.2022
  • Celková hodnota: 109,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 519
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť