Faktúra č. 41022167

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022167
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.10.-31.12.2022
  • Dátum doručenia: 07.10.2022
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť