Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022167
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.10.-31.12.2022
- Dátum doručenia: 07.10.2022
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 13.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť