Faktúra č. 41022166

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022166
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.10.2022-31.12.2022
  • Dátum doručenia: 06.10.2022
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť