Faktúra č. 41022158
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: AUTOCONT, s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 41022158
- Popis fakturovaného plnenia: ostatné služby
- Dátum doručenia: 29.09.2022
- Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/66/2022
- Dátum zverejnenia: 06.10.2022
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/66/2022 | stravné lístky pre žiakov 09/2022-10/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kvi Ben s.r.o. | 51339927 | 1 020,00 € | 23.09.2022 | 27.09.2022 | Objednávka |