Faktúra č. 41022153

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022153
  • Popis fakturovaného plnenia: havarijné poistenie
  • Dátum doručenia: 19.09.2022
  • Celková hodnota: 69,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 78900994
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť