Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022153
- Popis fakturovaného plnenia: havarijné poistenie
- Dátum doručenia: 19.09.2022
- Celková hodnota: 69,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 78900994
- Dátum zverejnenia: 22.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť