Faktúra č. 41022131

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022131
  • Popis fakturovaného plnenia: právne služby 7/2022
  • Dátum doručenia: 15.08.2022
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť