Faktúra č. 41022110

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022110
  • Popis fakturovaného plnenia: 2.servisná prehliadka
  • Dátum doručenia: 04.07.2022
  • Celková hodnota: 246,07 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť