Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022110
- Popis fakturovaného plnenia: 2.servisná prehliadka
- Dátum doručenia: 04.07.2022
- Celková hodnota: 246,07 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť