Faktúra č. 41022105

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022105
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
  • Dátum doručenia: 28.06.2022
  • Celková hodnota: 1 764,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť