Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022105
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
- Dátum doručenia: 28.06.2022
- Celková hodnota: 1 764,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť