Faktúra č. 41022085

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022085
  • Popis fakturovaného plnenia: poistenie majetku
  • Dátum doručenia: 26.05.2022
  • Celková hodnota: 436,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11416819
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť