Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022085
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie majetku
- Dátum doručenia: 26.05.2022
- Celková hodnota: 436,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 11416819
- Dátum zverejnenia: 31.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť