Faktúra č. 41022074

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022074
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
  • Dátum doručenia: 06.05.2022
  • Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3107171410
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť