Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022074
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky
- Dátum doručenia: 06.05.2022
- Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 3107171410
- Dátum zverejnenia: 11.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť