Faktúra č. 41022065

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022065
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 3/2022
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota: 2 154,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100308070
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť