Faktúra č. 41022057

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022057
  • Popis fakturovaného plnenia: technik PO 1.Q.2022
  • Dátum doručenia: 05.04.2022
  • Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť