Faktúra č. 41022043

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022043
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
  • Dátum doručenia: 16.03.2022
  • Celková hodnota: 1 601,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť