Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022043
- Popis fakturovaného plnenia: vodné , stočné
- Dátum doručenia: 16.03.2022
- Celková hodnota: 1 601,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.03.2022
- Poznámka:
Tlačiť