Faktúra č. 41022037

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022037
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 2/2022
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 1 584,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100308070
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť