Faktúra č. 41022031

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022031
  • Popis fakturovaného plnenia: právne služby 2/2022
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť