Faktúra č. 41022031
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ševec Karol, Mgr.
- IČO: 37941721
- Adresa: Októbrová 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022031
- Popis fakturovaného plnenia: právne služby 2/2022
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka: