Faktúra č. 41022026

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022026
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia 1/2022
  • Dátum doručenia: 15.02.2022
  • Celková hodnota: 1 896,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100308070
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť