Faktúra č. 41022012

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022012
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 19.01.2022
  • Celková hodnota: 1 020,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/6/0022
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť