Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41022009
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA 01.01.2022-31.03.2022
- Dátum doručenia: 13.01.2022
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť