Faktúra č. 41022007

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41022007
  • Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/2/0022
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť