Faktúra č. 41021188

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021188
  • Popis fakturovaného plnenia: VaS 14.9.2021-7.12.2021
  • Dátum doručenia: 13.12.2021
  • Celková hodnota: 1 454,86 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť