Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021188
- Popis fakturovaného plnenia: VaS 14.9.2021-7.12.2021
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 1 454,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť