Faktúra č. 41021187

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021187
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 11/2021
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 1 575,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť