Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021187
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 11/2021
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 1 575,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť