Faktúra č. 41021183

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021183
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky 11/2021
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 12,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť