Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021183
- Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné poplatky 11/2021
- Dátum doručenia: 08.12.2021
- Celková hodnota: 12,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.12.2021
- Poznámka:
Tlačiť