Faktúra č. 41021179
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ševec Karol, Mgr.
- IČO: 37941721
- Adresa: Októbrová 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021179
- Popis fakturovaného plnenia: právne služby 11/2021
- Dátum doručenia: 03.12.2021
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.12.2021
- Poznámka: