Faktúra č. 41021149

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021149
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie 4 ks pneumatík
  • Dátum doručenia: 12.10.2021
  • Celková hodnota: 50,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 470021
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť