Faktúra č. 41021124

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021124
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.09.2021
  • Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 210031
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť