Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021124
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.09.2021
- Celková hodnota: 380,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 210031
- Dátum zverejnenia: 24.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť