Faktúra č. 41021109

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021109
  • Popis fakturovaného plnenia: 1. servisná prehliadka doplatok
  • Dátum doručenia: 23.07.2021
  • Celková hodnota: 64,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť