Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021109
- Popis fakturovaného plnenia: 1. servisná prehliadka doplatok
- Dátum doručenia: 23.07.2021
- Celková hodnota: 64,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť