Faktúra č. 41021099

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021099
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 06 2021 VP
  • Dátum doručenia: 13.07.2021
  • Celková hodnota: 852,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť