Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021099
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 06 2021 VP
- Dátum doručenia: 13.07.2021
- Celková hodnota: 852,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť