Faktúra č. 41021095

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021095
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.07.-30.09.2021
  • Dátum doručenia: 06.07.2021
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť