Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021095
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.07.-30.09.2021
- Dátum doručenia: 06.07.2021
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 24.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť