Faktúra č. 41021084

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021084
  • Popis fakturovaného plnenia: pečiatky finanč. kontroly
  • Dátum doručenia: 17.06.2021
  • Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť