Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021084
- Popis fakturovaného plnenia: pečiatky finanč. kontroly
- Dátum doručenia: 17.06.2021
- Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť