Faktúra č. 41021081

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021081
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 5/2021
  • Dátum doručenia: 10.06.2021
  • Celková hodnota: 881,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100308070
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť