Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021081
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 5/2021
- Dátum doručenia: 10.06.2021
- Celková hodnota: 881,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100308070
- Dátum zverejnenia: 20.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť