Faktúra č. 41021065

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021065
  • Popis fakturovaného plnenia: el.energia 04/2021
  • Dátum doručenia: 12.05.2021
  • Celková hodnota: 800,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť