Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021065
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 04/2021
- Dátum doručenia: 12.05.2021
- Celková hodnota: 800,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť