Faktúra č. 41021062

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41021062
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
  • Dátum doručenia: 07.05.2021
  • Celková hodnota: 14,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť